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廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022年度部門(mén)決算
信息來(lái)源:內(nèi)部提供 發(fā)布日期:2023-09-12 瀏覽次數(shù):1301

 

   

 

第一部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022部門(mén)決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況,。

二,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況,。

三,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四,、2022年度政府性基金支出決算情況,。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況,。

六,、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明,。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

第四部分:名詞解釋


 

第一部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院概況

一,、主要職能

廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西特檢院”)是廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬正處級(jí)、公益二類(lèi)事業(yè)單位,,具有獨(dú)立法人資格,,是廣西唯一經(jīng)國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的省級(jí)綜合甲類(lèi)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),也是全區(qū)唯一的特種設(shè)備安全保障技術(shù)機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全區(qū)鍋爐,、壓力容器、電梯,、起重機(jī)械,、氣瓶等特種設(shè)備的質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)和相關(guān)研究工作,承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查技術(shù)分析,、節(jié)能測(cè)試,、安全評(píng)估、許可鑒定評(píng)審,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)等工作,;接受委托提供相關(guān)設(shè)備的安全評(píng)估、檢驗(yàn)檢測(cè)等技術(shù)服務(wù),,特別是各級(jí)政府部門(mén)提出的以保安全為首要任務(wù),、積極服務(wù)重大活動(dòng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)、著力提升我區(qū)質(zhì)量安全水平的政治任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院是公益二類(lèi)的事業(yè)單位,我院下設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)發(fā)展部,、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機(jī)械與游樂(lè)設(shè)施事業(yè)部,、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備事業(yè)部及廣西北部灣特種設(shè)備安全實(shí)訓(xùn)中心等23個(gè)部門(mén),,以及柳州分院、桂林分院,、梧州分院等12個(gè)市級(jí)分院,,統(tǒng)一編制部門(mén)決算。

第二部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022年度部門(mén)決算報(bào)表

(此部分另附表格,,詳見(jiàn)附件1:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

 

第三部分:廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、2022年度收入支出決算總體情況

(一)2022年度總收入30,954.72萬(wàn)元,其中本年收入30,673.43萬(wàn)元,,較2021年度決算數(shù)增加4,998.26萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.26%。收入具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,302.09萬(wàn)元,,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,,較2021年度決算數(shù)增加3,015.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.97%,,增長(zhǎng)的主要原因是車(chē)檢中心建設(shè)項(xiàng)目增加專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)2,000.00萬(wàn)元及碳排放建設(shè)項(xiàng)目增加專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1,000.00萬(wàn)元,。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,與2021年度決算數(shù)持平,。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,與2021年度決算數(shù)持平,。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,與2021年度決算數(shù)持平,。

5.經(jīng)營(yíng)收入21,128.85萬(wàn)元,,為單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,較2021年度決算數(shù)增加2,128.77萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.20%,,增長(zhǎng)主要原因?yàn)槲以和ㄟ^(guò)擴(kuò)大對(duì)外業(yè)務(wù)合作,在完成法定檢驗(yàn)任務(wù)之外,,通過(guò)技術(shù)服務(wù),、委托檢驗(yàn)等方式取得的經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)。

6.其他收入242.49萬(wàn)元,,為單位在財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入,。較2021年度決算數(shù)減少175.62萬(wàn)元,下降42.00%,,主要原因是2021年度獲得邕寧區(qū)發(fā)改局轉(zhuǎn)入東盟檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集聚區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金225萬(wàn)元,2022年未獲得該項(xiàng)資金,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.28萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,較2021年度決算數(shù)增加29.4萬(wàn)元,上升11.67%,,主要原因是往年立項(xiàng)科研項(xiàng)目未完結(jié),,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)2022年度總支出30,954.72萬(wàn)元(其中本年支出31,803.70萬(wàn)元,,較2021年度決算數(shù)增加8,874.99萬(wàn)元,,增長(zhǎng)34.19%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出31,336.40萬(wàn)元:主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理質(zhì)量安全監(jiān)管29,054.41萬(wàn)元,、事業(yè)運(yùn)行2,281.98萬(wàn)元,;2021年度決算數(shù)增加8,765萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.83%,主要原因是我院本年新增建設(shè)車(chē)檢中心項(xiàng)目及碳排放項(xiàng)目,,補(bǔ)繳2014-2020事業(yè)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出272.72萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加85.37萬(wàn)元,,增長(zhǎng)45.57%,,主要原因是我院本年補(bǔ)繳2014-2020事業(yè)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.22萬(wàn)元,,較2021年度決算數(shù)增加12.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.04%,,主要原因是我院本年事業(yè)在職人員人數(shù)增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加,。

4.住房保障支出120.36萬(wàn)元,較2021年決算數(shù)增加11.72萬(wàn)元,,上升10.79%,,主要原因是我院本年事業(yè)在職人員人數(shù)增加及住房公積金繳存基數(shù)增加。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元,,較2021年度決算數(shù)減少2747.44萬(wàn)元,,主要原因是我院本年新增建設(shè)車(chē)檢中心項(xiàng)目及碳排放項(xiàng)目,補(bǔ)繳2014-2020事業(yè)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大產(chǎn)生的各項(xiàng)檢驗(yàn)成本增加造成經(jīng)營(yíng)結(jié)余出現(xiàn)赤字,,無(wú)結(jié)余分配,。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-848.98萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。較2021年度決算數(shù)減少1,129.30萬(wàn)元,,下降402.86%,主要原因是補(bǔ)繳2014-2020事業(yè)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金導(dǎo)致當(dāng)年經(jīng)營(yíng)結(jié)余出現(xiàn)赤字,。

二,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

我院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,138.45萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加1,852.05萬(wàn)元,,上升29.46%,。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8,138.45萬(wàn)元,。

我院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,270.61萬(wàn)元,,支出決算為8,138.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.79%

(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為9,270.61萬(wàn)元,,支出決算為8,106.45萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的87.44%。用于市場(chǎng)監(jiān)督管理質(zhì)量安全監(jiān)管支出,。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為32萬(wàn)元,用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)引進(jìn)人才費(fèi)用支出,。

三,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出0萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的0%,。

(二)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,。

四,、2022年度政府性基金支出決算情況

我院2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元,與2021年度決算數(shù)持平,。

我院2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,。

(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,。

五,、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

我院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與2021年度決算數(shù)持平,。

我院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,。

(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出106.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,與2021年持平,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算106.01萬(wàn)元,;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),,全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),,累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出106.01萬(wàn)元,。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出106.01萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%,,與2021年持平,。主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年,,我院開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為269輛,,全年運(yùn)行費(fèi)支出106.01萬(wàn)元,,平均每輛0.39萬(wàn)元,。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,,人次0次。

七,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明,。

2022我院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2717.28萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算,,均未安排一般公共預(yù)算撥款資金,;同比增加1026.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.73%,。其中:工資福利支出2020.06萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出458.07萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出239.15萬(wàn)元,。主要用于事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)原因:一是我院與原計(jì)量?jī)x器廠(chǎng)合并新增事業(yè)在編實(shí)有人數(shù)增加的人員經(jīng)費(fèi)及按人均標(biāo)準(zhǔn)增加的商品服務(wù)支出;二是部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升增加人員經(jīng)費(fèi),;二是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的公積金,、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,748.36萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出2,859.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出888.60萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額3,613.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.41%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額2,339.79萬(wàn)元,,占授予中小企業(yè)合同金額的64.74%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額2,859.76萬(wàn)元,占貨物支出金額額100%,;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占工程支出金額的0%,;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額754.15萬(wàn)元,占服務(wù)支出金額的84.87%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截至20221231日,,本部門(mén)共有車(chē)輛269輛,其中,,副部(�,。┘�(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,、其他用車(chē)268輛,;100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備17臺(tái)(套)。

八,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。其中,,一級(jí)項(xiàng)目22個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),,共涉及資金8,138.45萬(wàn)元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%

組織對(duì)“市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)-特種設(shè)備安全監(jiān)督業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”,、“市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)-特種設(shè)備安全監(jiān)督運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”,、“設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)-技術(shù)機(jī)構(gòu)設(shè)備更新改造”,、“設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)-辦公設(shè)備購(gòu)置”、“物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)”及“編外人員經(jīng)費(fèi)”等22個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出8,138.45萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本完成年度績(jī)效目標(biāo),。

2.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況:經(jīng)我院對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng),,21個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等,占項(xiàng)目總數(shù)比例95.45%,;1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,,占項(xiàng)目總數(shù)比例4.55%;當(dāng)年預(yù)算額33420.46萬(wàn)元,,全年執(zhí)行數(shù)28976.12萬(wàn)元,,全年綜合預(yù)算執(zhí)行率為86.70%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是單位資金預(yù)算數(shù)額安排較大,,安排預(yù)算數(shù)額未考慮項(xiàng)目前期準(zhǔn)備及疫情影響等客觀因素,,導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率偏低,其中包括:“設(shè)備購(gòu)置-交通工具購(gòu)置”項(xiàng)目全年預(yù)算安排80萬(wàn)元,,全年執(zhí)行數(shù)0元,,執(zhí)行率為0;“實(shí)驗(yàn)樓修建-車(chē)檢中心建設(shè)”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3892萬(wàn)元,,全年執(zhí)行數(shù)624.82萬(wàn)元,,執(zhí)行率16.05%,;“出國(guó)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目全年預(yù)算安排50萬(wàn)元,,全年執(zhí)行數(shù)13.03萬(wàn)元,執(zhí)行率26.05%,。下一步我院將進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平,,更加合理地、精準(zhǔn)地,、科學(xué)地編制預(yù)算,,不斷提高資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一,、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

附件:12022年決算報(bào)表

      2,、2022年預(yù)算績(jī)效自評(píng)表

 

 

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